A nota fiscal de amostra é destinada para fins promocionais como forma de propaganda ou divulgação, caso precise enviar um produto como brinde para um cliente conhecer é necessário emitir a NF-e.

Para gerar a nota fiscal de amostra o primeiro passo é criar o Tipo de Pedido que será utilizado para emitir a remessa, lembrando que para cadastrar esta operação é necessário entrar em contato com a contabilidade e verificar o CFOP que será utilizado para emitir a NF-e.

Após obter esta informação, acesse o caminho abaixo:

Caminho: Configurações > Tipo de Pedido

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Acesse o caminho acima, clique no botão Novo e em seguida insira a Natureza de operação (Descrição) do tipo de pedido “Remessa para Amostra”,  no campo Tipo informe a opção “Remessa”, em Tipo de documento Fiscal insira a opção “55 – Nota Fiscal Eletrônica” e no campo Nota Fiscal Emissão indique que o documento é de emissão “Própria”.

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Logo abaixo na aba Geral, no campo Movimento indique a opção “Saída” pois essa remessa é referente a saída para amostra.

No campo Gera Estoque caso o tipo de pedido for para movimentar o estoque, indique como “SIM”, no campo ao lado existem duas opções sendo elas: “Aberto/Finalizados”,  que ao seleciona-la o pedido irá movimentar o estoque mesmo estando em aberto, e a opção “Somente Finalizados”,  que o estoque será movimentado quando o pedido estiver baixado, conforme exemplo abaixo:

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Na aba CFOP Comércio indique o CFOP para as operações internas (em todos os campos indique o mesmo CFOP) e as Operações Interestaduais, conforme exemplo abaixo:

*Lembrando que esta opção deverá ser preenchida com a informação recebida pela contabilidade

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Na aba Fiscal selecione as opções: Calcula IPI, Calcula ICMS e NF-E > Imprime Data de Saída. Feito isto, grave o tipo de pedido para utilizar na emissão da NF-e de Remessa.

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Após configurar o tipo de pedido, o próximo passo é gerar o pedido de remessa:

Caminho: Estoque > Remessa

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No campo Destinatário indique o destinatário da remessa e a Transportadora se houver.

No campo Tipo de Pedido indique o que foi criado no passo anterior como Remessa Saída para Amostra, conforme exemplo abaixo:

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Abaixo, na aba Itens insira os produtos da remessa clicando no botão “Novo” e no campo “Referência” indique o produto, a quantidade e o valor unitário, em seguida clique em “Gravar“, caso seja necessário insira mais itens clicando no botão Novo.

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Após indicar o produto, verifique o valor total do pedido e clique em Gravar, em seguida realize a baixa do pedido clicando no botão Baixar.

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Ao baixar o pedido de remessa o status ficará como baixado,  conforme exemplo abaixo:

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O terceiro passo é emitir a Nota Fiscal de remessa importando do pedido realizado anteriormente, conforme exemplo abaixo:

Caminho: Fiscal > NF-e Cadastro > NF-e Digitação

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Clique no botão Novo selecione a opção  2- Importar do Pedido em seguida insira o tipo de pedido 10-Remessa e selecione a remessa cadastrada anteriormente, conforme exemplo abaixo:

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Na sequência, o pedido será importado para a tela da digitação da nota fiscal, confira todas as informações e grave, em seguida clique no botão Gerar/Imprimir.

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Referências

Sistemas: Futura Server, Futura NFE

Autora: Ariane Machado (Analista de Suporte Fiscal)

Versão: 2019.06.17